根据学校2022年审计项目工作计划,6月1日上午,学校审计处派出审计组对资产经营公司2019-2021年财务收支情况进行审计,目的是通过审计督促公司切实遵守国家法律法规,严格执行相关制度,加强公司资产资金的管理,防范财务收支风险。审计进点会在资产经营公司四楼会议室召开,会议由学校审计处处长肖晖主持,学校审计组成员和资产经营公司中层以上干部参会。

会上,审计组组长唐雄斌宣读了资产经营公司2019-2021年度财务收支审计通知书,解读了审计内容和审计程序,宣读了审计纪律“四严禁”和“八不准”。吉安文山有限责任会计事务所王风顺同志就本次审计过程中有关事项作了具体说明。
资产经营公司总经理李琦玮介绍了公司基本情况,并代表公司领导班子就此次审计工作作表态发言。一是以严肃认真的态度高度重视财务审计工作,自觉接受审计监督。二是以积极主动的姿态配合审计组的工作,严格按照审计组的要求,及时提供真实完整的资料、数据和情况,坚决做到不瞒报、不漏报、不错报。三是以扎实有效的举措做好整改工作,正确对待审计发现的问题,耐心接受审计建议,将逐项落实整改措施,坚决、迅速整改到位。
审计处处长肖晖作总结陈词。她首先对资产经营公司提出三点要求:一是要积极配合审计组开展各项工作,及时、准确、真实地提供审计所需要的资料,指定专人负责对接此项工作,确保审计工作顺利进行。二是要为审计工作创造条件,由于时间紧,任务重,希望相互加强沟通交流。三是发现问题及时整改,审计是手段,整改提高、规范公司管理是目的,要求公司针对审计过程中发现的问题认真分析,对产生问题的根源举一反三,扎实进行整改。同时她对审计组成员提了以下四点要求:一是要积极做好资产经营公司和吉安文山有限责任会计事务所的协调工作;二是要严格遵守审计纪律和保密纪律;三是必须依法依规审计,客观公正地审清查透,保证审计质量;四是要以问题为导向,善于发现问题,对资产经营公司的管理提出切实的意见和建议。最后她还对资产经营公司原总经理肖孟泽的离任审计工作进行了布置。